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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: GAYGER & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1764 Data de lançamento: 17/04/2015
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: PEDRA BRITA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, DE RUAS E AVENDAS DO PERÍMETRO URBANO. 0,00 32.743,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2015 AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, DE RUAS E AVENDAS DO PERÍMETRO URBANO. 32.743,20
21/05/2015 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 013.500. 12.233,06
10/06/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1764/2015 - REF. LICITAÇÃO/2015 GAYGER & CIA LTDA - 1764 12.233,06
22/07/2015 LIQUIDADO CONFORME AUTORIZACOERS DE RETIRADA E PELA NOTA FISCAL 13870 9.214,48
05/08/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1764/2015 - REF. JULHO/2015 GAYGER & CIA LTDA - 1764 9.214,48
09/09/2015 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 014.396. 342,24
09/10/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1764/2015 - REF. LICITAÇÃO/2015 GAYGER & CIA LTDA - 1764 342,24
16/12/2015 DESPESA NAO REALIZADA -7.953,42
06/05/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 016245. 2.999,51
03/06/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1764/2015 - REF. LICITAÇÃO/2016 GAYGER E CIA LTDA - 4512 2.999,51
30/12/2016 NAO UTILIZADO NO EXERCICIO -0,49
TOTAL 24.789,29 24.789,29 24.789,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.