Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2015 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
12.110,57 |
|
|
24/04/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
|
3.027,60 |
|
27/04/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1827/2015 - REF. ABRIL/2015
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - 6950
|
|
|
3.027,60 |
14/05/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 010496980. |
|
3.027,60 |
|
14/05/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 010497588. |
|
3.027,60 |
|
14/05/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 010498078. |
|
3.027,77 |
|
25/05/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1827/2015 - REF. MAIO/2015
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - 6950
|
|
|
3.027,60 |
25/06/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1827/2015 - REF. JUNHO/2015
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - 6950 |
|
|
3.027,60 |
27/07/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1827/2015 - REF. JULHO/2015
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - 6950 |
|
|
3.027,77 |
TOTAL |
12.110,57 |
12.110,57 |
12.110,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.