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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DALBEX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2170 Data de lançamento: 18/05/2015
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE AOS PACIENTES QUE NECESSITAR, MEDIANTE RECEITA MÉDICA. 0,00 2.135,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2015 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE AOS PACIENTES QUE NECESSITAR, MEDIANTE RECEITA MÉDICA. 2.135,00
11/06/2015 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 009.717. 385,50
23/06/2015 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 010.090. 385,50
08/07/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2170/2015 - REF. P.P 004/2015 DALBEX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME - 7392 385,50
23/07/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2170/2015 - REF. P.P 004/2015 DALBEX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME - 7392 385,50
11/12/2015 Liquidado por Neusa conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 013.069. 217,00
17/12/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2170/2015 - REF. P.P 004/2015 DALBEX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME - 7392 217,00
29/12/2015 DESPESAS NAO REALIZADAS -1.147,00
TOTAL 988,00 988,00 988,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.