Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: BARELLA & BAUMGRATZ LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4396 |
Data de lançamento: |
05/11/2015 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Peças de reposição, para veículo Kombi de placas IMZ 7260, utilizado na manutenção da rede de abastecimento de água. |
0,00 |
522,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/11/2015 |
Emp. referente a aquisição de Peças de reposição, para veículo Kombi de placas IMZ 7260, utilizado na manutenção da rede de abastecimento de água. |
522,00 |
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05/11/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 003,009,016 e 018. |
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522,00 |
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21/12/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4396/2015
BARELLA & BAUMGRATZ LTDA ME - 5567 |
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522,00 |
TOTAL |
522,00 |
522,00 |
522,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.