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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 102 Data de lançamento: 04/01/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVICO DE REVISAO DE GARANTIA PATROLA PAC2 CATERPILAR 120K. 0,00 1.640,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2016 SERVICO DE REVISAO DE GARANTIA PATROLA PAC2 CATERPILAR 120K. 1.640,50
11/05/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 201630. 1.061,50
11/05/2016 Empenho com valor a maior -579,00
30/12/2016 LIQUIDADO PELO ERRO DO ESTORNO DA LIQUIDACAO 1.061,50
30/12/2016 NAO UTILIZADO NO EXERCICIO -1.061,50
30/12/2016 NAO UTILIZADO NO EXERCICIO -1.061,50
30/12/2016 ESTORNADO INDEVIDAMENTE 1.061,50
23/01/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2016 PARANA EQUIPAMENTOS S/A - 97 1.061,50
TOTAL 1.061,50 1.061,50 1.061,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.