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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1124 Data de lançamento: 14/03/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a ligações telefônicas do celular nº54 9905-4110, mais tarifa de disponibilidade de plano, de uso da Secretária de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2016. 0,00 96,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2016 Emp. referente a ligações telefônicas do celular nº54 9905-4110, mais tarifa de disponibilidade de plano, de uso da Secretária de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2016. 96,12
14/03/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. 96,12
17/03/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1124/2016 VIVO S.A. - 7113 96,12
TOTAL 96,12 96,12 96,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.