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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: F.M. PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1159 Data de lançamento: 16/03/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a 01 Vulcanização 215/75R17.5, para manutenção do Microônibus de placas IUF 1391, de uso do Transporte Escolar. 0,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2016 Emp. referente a 01 Vulcanização 215/75R17.5, para manutenção do Microônibus de placas IUF 1391, de uso do Transporte Escolar. 160,00
13/04/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 41876. 160,00
11/05/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1159/2016 F.M. PNEUS LTDA - 3306 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.