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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: COM. DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1196 Data de lançamento: 22/03/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DE PONTES E BUEIROS E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: PRANCHAS DE EUCALIPTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a aquisição de 27 Pranchas de Eucalipto 0,07X0,20X6,0, 08 Pranchas de Eucalipto 0,05X0,30X6,0 e 04 Vigas de Eucalipto 0,40X0,40X6,0, para reconstrução de ponte da localidade do Pessegueiro propriedade de Ilélia Soares, após queda de colhetadeira. 0,00 6.129,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2016 Emp. referente a aquisição de 27 Pranchas de Eucalipto 0,07X0,20X6,0, 08 Pranchas de Eucalipto 0,05X0,30X6,0 e 04 Vigas de Eucalipto 0,40X0,40X6,0, para reconstrução de ponte da localidade do Pessegueiro propriedade de Ilélia Soares, após queda de colhetadeira. 6.129,20
22/03/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 010.750.378. 6.129,20
28/03/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1196/2016 COM. DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104 6.129,20
TOTAL 6.129,20 6.129,20 6.129,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.