Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: CALME HOFFMANN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
120 |
Data de lançamento: |
07/01/2016 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE 22 CARGAS CAMINHAO TOCO E 24 CARGAS CAMINHAO TRUCK - PEDRAS MOLEDO PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO |
0,00 |
1.488,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/01/2016 |
AQUISICAO DE 22 CARGAS CAMINHAO TOCO E 24 CARGAS CAMINHAO TRUCK - PEDRAS MOLEDO PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO |
1.488,00 |
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22/01/2016 |
LIQUIDADO PELA NFP 017647 E COMPROVANTES DE RETIRADA |
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1.488,00 |
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27/01/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 120/2016
CALME HOFFMANN - 5798 |
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1.488,00 |
TOTAL |
1.488,00 |
1.488,00 |
1.488,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.