Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
150 |
Data de lançamento: |
11/01/2016 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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aquisicao de material para uso nos equipamentos de trabalho da secretaria dos servico surbanos. |
0,00 |
115,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2016 |
aquisicao de material para uso nos equipamentos de trabalho da secretaria dos servico surbanos. |
115,73 |
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11/01/2016 |
liquidado pela nf. 148 |
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115,73 |
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15/01/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 150/2016
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
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115,73 |
TOTAL |
115,73 |
115,73 |
115,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.