Exercício: 2016 | |
Nome do Credor: COM. DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
Número do empenho: | 1619 | Data de lançamento: | 13/04/2016 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DE PONTES E BUEIROS E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
Natureza da despesa: | PRANCHAS DE EUCALIPTO | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Emp. referente a aquisição de 06 Oranchas de Eucalipto 0,05X0,30X6,0mt, 02 Pranchas de Eucalipto 0,05X0,20X6,0mt e 03 Tábuas de Pinus 0,20X5,40mt, para uso na reforma da Ponte de acesso a Coxilha Seca. | 0,00 | 667,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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13/04/2016 | Emp. referente a aquisição de 06 Oranchas de Eucalipto 0,05X0,30X6,0mt, 02 Pranchas de Eucalipto 0,05X0,20X6,0mt e 03 Tábuas de Pinus 0,20X5,40mt, para uso na reforma da Ponte de acesso a Coxilha Seca. | 667,50 | ||
13/04/2016 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 010980259. | 667,50 | ||
18/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1619/2016 COM. DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104 | 667,50 | ||
TOTAL | 667,50 | 667,50 | 667,50 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |