Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/04/2016 |
AQUISIÇÃO DE 9.281LTS DE GASOLINA COMUM, PARA USO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
37.114,72 |
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10/05/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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6.035,85 |
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13/05/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1631/2016 - REF. ABRIL/2016
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459
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6.035,85 |
06/06/2016 |
Liquidado por Neusa conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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6.912,96 |
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14/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1631/2016 - REF. MAIO/2016
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459
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6.912,96 |
08/07/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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7.023,24 |
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12/07/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1631/2016 - REF. JUNHO/2016
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459
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7.023,24 |
05/08/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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7.422,00 |
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11/08/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1631/2016 - REF. JULHO/2016
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459
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7.422,00 |
06/09/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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7.833,79 |
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12/09/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1631/2016 - REF. AGOSTO/2016
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459
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7.833,79 |
13/12/2016 |
VALOR NAO UTILIZADO NO EXERCICIO |
-1.886,88 |
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TOTAL |
35.227,84 |
35.227,84 |
35.227,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.