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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1635 Data de lançamento: 13/04/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE 5.000LTS DE GASOLINA COMUM E 5.000LTS DE OLEO DIESEL S10, PARA USO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0,00 35.490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2016 AQUISIÇÃO DE 5.000LTS DE GASOLINA COMUM E 5.000LTS DE OLEO DIESEL S10, PARA USO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 35.490,00
13/12/2016 Liquidado por Neusa. conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. 7.065,05
13/12/2016 VALOR NAO UTILIZADO NO EXERCICIO -12.000,00
14/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1635/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 7.065,05
06/01/2017 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. 6.509,38
12/01/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1635/2016 - REF. DEZEMBRO/2016 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 6.509,38
06/02/2017 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. 7.479,86
14/02/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1635/2016 - REF. JANEIRO/2017 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 7.479,86
29/12/2017 nao utilizado -2.435,71
TOTAL 21.054,29 21.054,29 21.054,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.