Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1844 |
Data de lançamento: |
28/04/2016 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA ABRIL 2016 |
0,00 |
90.715,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2016 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA ABRIL 2016 |
90.715,17 |
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28/04/2016 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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90.715,17 |
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29/04/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1844/2016
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S - 503 |
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90.715,17 |
29/04/2016 |
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO |
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-102,02 |
30/12/2016 |
DUPLICIDADE |
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-102,02 |
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30/12/2016 |
DUPLICIDADE |
-102,02 |
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TOTAL |
90.613,15 |
90.613,15 |
90.613,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.