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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ROSA MARIA FERST & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 197 Data de lançamento: 13/01/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a aquisição de 25mts de Feltro Vermelho 1,50m largura, 25mts de Feltro Verde 1,50m larg, 25mts de Feltro Branco 1,50m larg, 30mts de Filó Branco 3mts larg, 30mts de Tule Branco 3mts larg e 60mts de Fibra 3mts largura para confecção dos enfeites natalinos. 0,00 1.990,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2016 Emp. referente a aquisição de 25mts de Feltro Vermelho 1,50m largura, 25mts de Feltro Verde 1,50m larg, 25mts de Feltro Branco 1,50m larg, 30mts de Filó Branco 3mts larg, 30mts de Tule Branco 3mts larg e 60mts de Fibra 3mts largura para confecção dos enfeites natalinos. 1.990,50
13/01/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 010.106.981. 1.990,50
21/01/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 197/2016 ROSA MARIA FERST & CIA LTDA - 4523 1.990,50
TOTAL 1.990,50 1.990,50 1.990,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.