Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: LECI MARIA VARGAS WOLLMANN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1982 |
Data de lançamento: |
04/05/2016 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
BATERIAIS P/ VEÍCULOS E MAQUINAS. |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 01 Bateria 105HA, para uso na manutenção do caminhão IVECO de placas ISA 6218. |
0,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/05/2016 |
Emp. referente a aquisição de 01 Bateria 105HA, para uso na manutenção do caminhão IVECO de placas ISA 6218. |
420,00 |
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04/05/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 011196426. |
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420,00 |
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11/05/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1982/2016
LECI MARIA VARGAS WOLLMANN - 6927 |
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420,00 |
TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.