Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: STYLO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E UTILIDADES-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2028 |
Data de lançamento: |
09/05/2016 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS ESTADO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
FEAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 01 Liquidificador Duravita 600w, para uso nas Oficinas do CRAS. |
0,00 |
249,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2016 |
Emp. referente a aquisição de 01 Liquidificador Duravita 600w, para uso nas Oficinas do CRAS. |
249,00 |
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09/05/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 1318. |
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249,00 |
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12/05/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2028/2016
STYLO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E UTILIDADES-ME - 6460 |
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249,00 |
TOTAL |
249,00 |
249,00 |
249,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.