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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 207 Data de lançamento: 14/01/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1133, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura, para o exercício de 2016. 0,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2016 Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1133, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura, para o exercício de 2016. 5.000,00
14/01/2016 quidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000152120. 332,74
14/01/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 207/2016 - REF. JANEIRO/2016 OI SA - 2052 332,74
15/01/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 207/2016 - REF. DEZEMBRO/2015 OI SA - 2052 332,74
15/01/2016 PAGAMENTO INDEVIDO -332,74
10/02/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000150947. 342,45
15/02/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 207/2016 - REF. JANEIRO/2016 OI SA - 2052 342,45
10/03/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000149657. 355,13
15/03/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 207/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 OI SA - 2052 355,13
12/04/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000147484. 363,55
14/04/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 207/2016 - REF. MARÇO/2016 OI SA - 2052 363,55
13/05/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000146399. 391,20
18/05/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 207/2016 - REF. ABRIL/2016 OI SA - 2052 391,20
09/06/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000136096. 400,02
14/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 207/2016 - REF. MAIO/2016 OI SA - 2052 400,02
11/07/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000143357. 380,00
14/07/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 207/2016 - REF. JUNHO/2016 OI SA - 2052 380,00
10/08/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000142353. 391,48
12/08/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 207/2016 - REF. JULHO/2016 OI SA - 2052 391,48
08/09/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000140929. 382,38
14/09/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 207/2016 - REF. AGOSTO/2016 OI SA - 2052 382,38
11/10/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000139590. 412,33
14/10/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 207/2016 - REF. SETEMBRO/2016 OI SA - 2052 412,33
11/11/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000136057. 412,39
14/11/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 207/2016 - REF. OUTUBRO/2016 OI SA - 2052 412,39
30/12/2016 NAO UTILIZADO NO EXERCICIO -836,33
TOTAL 4.163,67 4.163,67 4.163,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.