Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: AUTOMASUL - D.C. SECCO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2114 |
Data de lançamento: |
17/05/2016 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA CONFORME LISTAGEM DE COTACAO EM ANEXO. |
0,00 |
4.761,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2016 |
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA CONFORME LISTAGEM DE COTACAO EM ANEXO. |
4.761,38 |
|
|
31/05/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 68927. |
|
2.981,71 |
|
06/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2114/2016 - REF. Entrega Parcial/2016
AUTOMASUL - D.C. SECCO & CIA LTDA - 2947
|
|
|
2.981,71 |
13/06/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 69675. |
|
1.723,30 |
|
13/07/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2114/2016 - REF. TOMADA DE PREÇO/2016
AUTOMASUL - D.C. SECCO & CIA LTDA - 2947
|
|
|
1.723,30 |
30/12/2016 |
NAO UTILIZADO NO EXERCICIO |
-56,37 |
|
|
TOTAL |
4.705,01 |
4.705,01 |
4.705,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.