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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: AUTOMASUL - D.C. SECCO & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2114 Data de lançamento: 17/05/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA CONFORME LISTAGEM DE COTACAO EM ANEXO. 0,00 4.761,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2016 AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA CONFORME LISTAGEM DE COTACAO EM ANEXO. 4.761,38
31/05/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 68927. 2.981,71
06/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2114/2016 - REF. Entrega Parcial/2016 AUTOMASUL - D.C. SECCO & CIA LTDA - 2947 2.981,71
13/06/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 69675. 1.723,30
13/07/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2114/2016 - REF. TOMADA DE PREÇO/2016 AUTOMASUL - D.C. SECCO & CIA LTDA - 2947 1.723,30
30/12/2016 NAO UTILIZADO NO EXERCICIO -56,37
TOTAL 4.705,01 4.705,01 4.705,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.