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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV

Dados do Empenho
Número do empenho: 2126 Data de lançamento: 18/05/2016
Tipo de empenho: FGTS A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: CULTURA E TURISMO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA.
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1840/2015 0,00 9,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2016 EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1840/2015 9,60
18/05/2016 LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA. 9,60
19/05/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2126/2016 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV - 119 9,60
TOTAL 9,60 9,60 9,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.