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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2210 Data de lançamento: 25/05/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PAG.DE VALE ALIMENTACAO vale refeição abril 2016 0,00 4.462,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2016 REF.PAG.DE VALE ALIMENTACAO vale refeição abril 2016 4.462,50
25/05/2016 LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. 4.462,50
30/05/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2210/2016 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. - 502 4.462,50
TOTAL 4.462,50 4.462,50 4.462,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.