Exercício: 2016 | |
Nome do Credor: CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO |
Número do empenho: | 251 | Data de lançamento: | 18/01/2016 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
Unidade: | DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA | ||||
Função: | Energia | ||||
Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Emp. referente a aquisição de Material Elétrico, 45 Lâmpada Vapor Sódio 70W, 25 Reator V. Sódio 70W, 25 Relé Fotoelétrico, 15 Base para Relé de 1000W, 10 Conector, 10 Cabo Plastichumbo 2X1,5mm, 02 Lumin. Pequena e 02 Braço Iluminação Publica 1,5mt, para manutenção da Iluminação Pública. | 0,00 | 2.651,36 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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18/01/2016 | Emp. referente a aquisição de Material Elétrico, 45 Lâmpada Vapor Sódio 70W, 25 Reator V. Sódio 70W, 25 Relé Fotoelétrico, 15 Base para Relé de 1000W, 10 Conector, 10 Cabo Plastichumbo 2X1,5mm, 02 Lumin. Pequena e 02 Braço Iluminação Publica 1,5mt, para manutenção da Iluminação Pública. | 2.651,36 | ||
18/01/2016 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos sob DANFE nº 033.104. | 2.651,36 | ||
17/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 251/2016 CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO - 2374 | 2.651,36 | ||
TOTAL | 2.651,36 | 2.651,36 | 2.651,36 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |