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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 251 Data de lançamento: 18/01/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a aquisição de Material Elétrico, 45 Lâmpada Vapor Sódio 70W, 25 Reator V. Sódio 70W, 25 Relé Fotoelétrico, 15 Base para Relé de 1000W, 10 Conector, 10 Cabo Plastichumbo 2X1,5mm, 02 Lumin. Pequena e 02 Braço Iluminação Publica 1,5mt, para manutenção da Iluminação Pública. 0,00 2.651,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2016 Emp. referente a aquisição de Material Elétrico, 45 Lâmpada Vapor Sódio 70W, 25 Reator V. Sódio 70W, 25 Relé Fotoelétrico, 15 Base para Relé de 1000W, 10 Conector, 10 Cabo Plastichumbo 2X1,5mm, 02 Lumin. Pequena e 02 Braço Iluminação Publica 1,5mt, para manutenção da Iluminação Pública. 2.651,36
18/01/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos sob DANFE nº 033.104. 2.651,36
17/02/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 251/2016 CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO - 2374 2.651,36
TOTAL 2.651,36 2.651,36 2.651,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.