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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: GABRIELE SANTOS DA SILVA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2929 Data de lançamento: 08/07/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 7 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de empresa para prestação de serviços de mão-de-obra para serviços gerais, torno e solda de máquinas pesadas, caminhões, tratores e demais equipamentos e serviços de mecânica leve para carros em geral, quando necessitar, da Secretaria de Obras. 0,00 8.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2016 Contratação de empresa para prestação de serviços de mão-de-obra para serviços gerais, torno e solda de máquinas pesadas, caminhões, tratores e demais equipamentos e serviços de mecânica leve para carros em geral, quando necessitar, da Secretaria de Obras. 8.100,00
11/07/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 123. 1.965,00
13/07/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2929/2016 - REF. CARTA CONVITE 07/2016 GABRIELE SANTOS DA SILVA - ME - 7309 1.965,00
01/08/2016 Liquidado por Neusa, com orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 126. 3.630,00
05/08/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2929/2016 - REF. LICITAÇÃO/2016 GABRIELE SANTOS DA SILVA - ME - 7309 3.630,00
06/09/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 129. 1.230,00
12/09/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2929/2016 - REF. CARTA CONVITE 16/2016 GABRIELE SANTOS DA SILVA - ME - 7309 1.230,00
07/10/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 134. 1.155,00
13/10/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2929/2016 - REF. LICITAÇÃO/2016 GABRIELE SANTOS DA SILVA - ME - 7309 1.155,00
22/11/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 137. 120,00
25/11/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2929/2016 - REF. LICITAÇÃO/2016 GABRIELE SANTOS DA SILVA - ME - 7309 120,00
TOTAL 8.100,00 8.100,00 8.100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.