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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: LEANDRO VOIGT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2934 Data de lançamento: 08/07/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 7 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de empresa para prestação de serviços de mão-de-obra para serviços gerais, torno e solda de máquinas pesadas, caminhões, tratores e demais equipamentos e serviços de mecânica leve para carros em geral, quando necessitar, da Secretaria de Saúde. 0,00 6.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2016 Contratação de empresa para prestação de serviços de mão-de-obra para serviços gerais, torno e solda de máquinas pesadas, caminhões, tratores e demais equipamentos e serviços de mecânica leve para carros em geral, quando necessitar, da Secretaria de Saúde. 6.300,00
02/08/2016 Liquidado por Neusa, com orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 494. 1.500,00
11/08/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2934/2016 - REF. LICITAÇÃO/2016 LEANDRO VOIGT - ME - 3547 1.500,00
08/09/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 498. 975,00
23/09/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2934/2016 - REF. LICITAÇÃO/2016 LEANDRO VOIGT - ME - 3547 975,00
01/11/2016 CANCELAMENTO DA DESPESA -2.000,00
19/01/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 1/508; 1.800,00
25/01/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2934/2016 - REF. JANEIRO/2017 LEANDRO VOIGT - ME - 3547 1.800,00
29/12/2017 nao utilizado -25,00
TOTAL 4.275,00 4.275,00 4.275,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.