Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3186 |
Data de lançamento: |
28/07/2016 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS REFERENTE folha julho 2016 |
0,00 |
228,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/07/2016 |
INSS REFERENTE folha julho 2016 |
228,64 |
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28/07/2016 |
LIQUIDAD POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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228,64 |
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19/08/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3186/2016
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 |
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228,64 |
TOTAL |
228,64 |
228,64 |
228,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.