Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3453 |
Data de lançamento: |
26/08/2016 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de 20 amp. de AMICACINA 500MG/2ML, para paciente acamada Eli Mª Loeblein, conforme exames e receita em anexo. |
0,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2016 |
Emp. referente a aquisição de 20 amp. de AMICACINA 500MG/2ML, para paciente acamada Eli Mª Loeblein, conforme exames e receita em anexo. |
55,00 |
|
|
26/08/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 37679. |
|
55,00 |
|
15/09/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3453/2016
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350 |
|
|
55,00 |
TOTAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.