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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: WALTER ELOY SOBIESIAK AUTO PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3474 Data de lançamento: 29/08/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a aquisição de Cabo de Freio, Lona de Freio, Cilindro de Roda, Tambor de Freio, Kits Diversos, Dot 3 Líquidos para Freio e Cilindro Mestre, para conserto do Freio da Kombi de placas IUT 9791, a qual faz Transporte de Pacientes. 0,00 536,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2016 Emp. referente a aquisição de Cabo de Freio, Lona de Freio, Cilindro de Roda, Tambor de Freio, Kits Diversos, Dot 3 Líquidos para Freio e Cilindro Mestre, para conserto do Freio da Kombi de placas IUT 9791, a qual faz Transporte de Pacientes. 536,40
29/08/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 12572. 536,40
06/09/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3474/2016 WALTER ELOY SOBIESIAK AUTO PECAS LTDA - 7976 536,40
TOTAL 536,40 536,40 536,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.