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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3781 Data de lançamento: 16/09/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a aquisição de 01 Câmara de Ar 14X9X16 24T800, para uso na manutenção da Patrola. 0,00 240,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2016 Emp. referente a aquisição de 01 Câmara de Ar 14X9X16 24T800, para uso na manutenção da Patrola. 240,95
16/09/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 483245. 240,95
17/10/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3781/2016 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 6115 240,95
TOTAL 240,95 240,95 240,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.