Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: GERALDO FRANCISCO SCHIMANKO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4021 |
Data de lançamento: |
05/10/2016 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
PART. DO MUN. NO PROG. SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 01 Relé para Bomba de água da localidade do Capão do Valo. |
0,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/10/2016 |
Emp. referente a aquisição de 01 Relé para Bomba de água da localidade do Capão do Valo. |
70,00 |
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05/10/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob DANFE nº 038194. |
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70,00 |
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07/10/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4021/2016
GERALDO FRANCISCO SCHIMANKO - 4182 |
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70,00 |
TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.