Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4093 |
Data de lançamento: |
11/10/2016 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 01 União de Bronze Galvanizada "2", para uso na bomba da Praça Central. |
0,00 |
73,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/10/2016 |
Emp. referente a aquisição de 01 União de Bronze Galvanizada "2", para uso na bomba da Praça Central. |
73,20 |
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11/10/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 71358. |
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73,20 |
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04/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4093/2016
AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - 458 |
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73,20 |
TOTAL |
73,20 |
73,20 |
73,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.