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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR

Dados do Empenho
Número do empenho: 4175 Data de lançamento: 24/10/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PAG.DE VALE ALIMENTACAO VALE REFEIÇÃO SETEMBRO 2016 0,00 262,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2016 REF.PAG.DE VALE ALIMENTACAO VALE REFEIÇÃO SETEMBRO 2016 262,50
24/10/2016 LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. 262,50
31/10/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4175/2016 FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR - 504 262,50
TOTAL 262,50 262,50 262,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.