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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ADRIANO CIGOGNINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4540 Data de lançamento: 28/11/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a Serviço de Chapeação no veículo ITF 0639, atingido por motoniveladora ao manobrar durante manutenção de estradas. 0,00 2.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2016 Emp. referente a Serviço de Chapeação no veículo ITF 0639, atingido por motoniveladora ao manobrar durante manutenção de estradas. 2.200,00
28/11/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 20163. 2.200,00
05/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4540/2016 ADRIANO CIGOGNINI ME - 8301 2.200,00
TOTAL 2.200,00 2.200,00 2.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.