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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: F.M. PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 521 Data de lançamento: 28/01/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 511 POR ERRO NA DIGITACAO DO VALOR REF A RECAPAGEM DE PENEUS 0,00 630,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2016 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 511 POR ERRO NA DIGITACAO DO VALOR REF A RECAPAGEM DE PENEUS 630,00
28/01/2016 LIQUIDADO PELA NF. 35316 630,00
23/02/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 521/2016 F.M. PNEUS LTDA - 3306 630,00
TOTAL 630,00 630,00 630,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.