Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: GF TIRES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
675 |
Data de lançamento: |
10/02/2016 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
AQUISICAO PNEUS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 02 Pneus 215/75R 17.5 Goodyear liso 126/124L, para reposição no veículo Microônibus de placas IUF 1391. |
0,00 |
1.780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2016 |
Emp. referente a aquisição de 02 Pneus 215/75R 17.5 Goodyear liso 126/124L, para reposição no veículo Microônibus de placas IUF 1391. |
1.780,00 |
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10/02/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 15047. |
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1.780,00 |
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08/03/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 675/2016
GF TIRES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - 7041 |
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1.780,00 |
TOTAL |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.