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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 68 Data de lançamento: 04/01/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso do Posto de Saúde, localizado na rua Alfredo Eitelwein nº3685, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2016. 0,00 18.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2016 Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso do Posto de Saúde, localizado na rua Alfredo Eitelwein nº3685, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2016. 18.000,00
04/01/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 018512898. 71,01
18/01/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 68/2016 - REF. DEZEMBRO/2015 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 71,01
05/02/2016 iquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 019961889. 75,37
18/02/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 68/2016 - REF. JANEIRO/2016 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 75,37
01/03/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 021380449. 72,89
18/03/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 68/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 72,89
04/04/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 022957400 71,70
18/04/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 68/2016 - REF. MARÇO/2016 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 71,70
02/05/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 024352103. 450,97
18/05/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 68/2016 - REF. ABRIL/2016 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 450,97
01/06/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 025788912. 1.387,62
06/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 68/2016 - REF. MAIO/2016 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 1.387,62
28/06/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 027168835. 2.267,88
18/07/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 68/2016 - REF. JUNHO/2016 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 2.267,88
29/07/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 028611311. 1.702,66
18/08/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 68/2016 - REF. JULHO/2016 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 1.702,66
30/08/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 030114541. 1.612,40
21/09/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 68/2016 - REF. AGOSTO/2016 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 1.612,40
03/10/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 031572790. 1.260,14
19/10/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 68/2016 - REF. SETEMBRO/2016 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 1.260,14
03/11/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde., sob FATURA nº 033089625. 1.160,10
17/11/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 68/2016 - REF. OUTUBRO/2016 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 1.160,10
30/12/2016 NAO UTILIZADO NO EXERCICIO -7.867,26
TOTAL 10.132,74 10.132,74 10.132,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.