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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 89 Data de lançamento: 04/01/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISICAO DE 01 PNEU 12-16.5 PARA USO RETRO ESCAVAEIRA. 0,00 579,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2016 AQUISICAO DE 01 PNEU 12-16.5 PARA USO RETRO ESCAVAEIRA. 579,00
04/01/2016 LIQUIDADO CONFORME NF. 21527 579,00
15/01/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 89/2016 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 2234 579,00
TOTAL 579,00 579,00 579,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.