O Município de Ernestina - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2391 Data de lançamento: 20/06/2017
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE COMUNITÁRIA - PACS
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: PACS - AGENTES COM. DE SAUDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Substituicao parcial Empenho 1954/2017 troca recurso vinculado - ref. a aquisição de medicamentos básicos para doenças mais incidentes no Município, sendo disponibilização gratuita a toda população de Ernestina, usuária da UBS. 0,00 3.889,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2017 Substituicao parcial Empenho 1954/2017 troca recurso vinculado - ref. a aquisição de medicamentos básicos para doenças mais incidentes no Município, sendo disponibilização gratuita a toda população de Ernestina, usuária da UBS. 3.889,50
21/09/2017 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 078227/078228. 1.826,20
26/09/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2391/2017 - REF. P.P. 16/2017 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - 2836 1.826,20
24/10/2017 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 081522. 927,00
25/10/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2391/2017 - REF. P.P 09/2017 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - 2836 927,00
26/12/2017 nao utilizado no exercicio -1.136,30
TOTAL 2.753,20 2.753,20 2.753,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.