| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DAGEAL-COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA-ME |
| Número do empenho: | 2912 | Data de lançamento: | 20/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos das Secretarias Municipais da Prefeitura e para as Escolas Municipais. | 0,00 | 34,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2017 | Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos das Secretarias Municipais da Prefeitura e para as Escolas Municipais. | 34,33 | ||
| 17/08/2017 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob DANFE nº 16157. | 34,33 | ||
| 22/08/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2912/2017 DAGEAL-COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA-ME - 8459 | 34,33 | ||
| TOTAL | 34,33 | 34,33 | 34,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||