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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 903 Data de lançamento: 01/03/2017
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de combustível Oleo Diesel S10 e Oleo Diesel Comum, para a frota de maquinários da Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Ernestina. 0,00 170.145,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2017 Aquisição de combustível Oleo Diesel S10 e Oleo Diesel Comum, para a frota de maquinários da Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Ernestina. 170.145,00
03/03/2017 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. 6.915,45
07/03/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 903/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 6.915,45
05/04/2017 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. 23.736,76
07/04/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 903/2017 - REF. MARÇO/2017 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 23.736,76
03/05/2017 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. 7.575,65
08/05/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 903/2017 - REF. ABRIL/2017 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 7.575,65
06/06/2017 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. 10.429,26
09/06/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 903/2017 - REF. MAIO/2017 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 10.429,26
06/07/2017 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. 16.822,54
10/07/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 903/2017 - REF. JUNHO/2017 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 16.822,54
07/08/2017 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. 10.130,42
10/08/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 903/2017 - REF. JULHO/2017 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 10.130,42
11/09/2017 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. 15.929,59
13/09/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 903/2017 - REF. AGOSTO/2017 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 15.929,59
13/09/2017 CANCELAMENTO PARCIAL DE EMPENHO POR CONTINGENCIONAMENTO -23.000,00
04/10/2017 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. 11.487,14
10/10/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 903/2017 - REF. SETEMBRO/2017 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 11.487,14
08/11/2017 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. 11.429,24
10/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 903/2017 - REF. OUTUBRO/2017 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 11.429,24
08/12/2017 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. 14.814,10
11/12/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 903/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 14.814,10
05/01/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. 9.567,57
10/01/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 903/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 9.567,57
07/02/2018 CONFORME NFC-Es E AUTORIZACAO 933,80
09/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 903/2017 - REF. JANEIRO/2018 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 933,80
28/09/2018 NAO UTILIZADO -7.373,48
TOTAL 139.771,52 139.771,52 139.771,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.