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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FRIGORIFICO GOEDEL LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2092 Data de lançamento: 22/05/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Aquisição de gêneros alimentícios para as refeições das crianças que estão inseridas e freqüentam o Cras – Centro de Referência de Assistência Social, o qual oferece o serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Aquisição também de alimentos para cestas básicas mensal fornecidas às 8.934,50 8.934,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2019 Aquisição de gêneros alimentícios para as refeições das crianças que estão inseridas e freqüentam o Cras – Centro de Referência de Assistência Social, o qual oferece o serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Aquisição também de alimentos para cestas básicas mensal fornecidas às 8.934,50
05/07/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 074. 1.662,75
10/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2092/2019 - REF. MERENDA CRAS/2019 FRIGORIFICO GOEDEL LTDA-ME - 6025 1.662,75
25/09/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 080. 1.719,90
01/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2092/2019 - REF. LICITAÇÃO/2019 FRIGORIFICO GOEDEL LTDA-ME - 6025 1.719,90
27/11/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 087. 1.184,70
28/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2092/2019 - REF. LICITAÇÃO/2019 FRIGORIFICO GOEDEL LTDA-ME - 6025 1.184,70
TOTAL 8.934,50 4.567,35 4.567,35
SALDO A PAGAR 4.367,15
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.