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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5104 Data de lançamento: 02/12/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: JUNTA DO SERVICO MILITAR
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: RESCISAO DE CONTRATO 0,00 309,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: RESCISAO DE CONTRATO 309,97
02/12/2019 Liquidado por Karine conforme orientação do Setor Pessoal. 309,97
04/12/2019 Pagamento de Empenho 5104/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 309,97
TOTAL 309,97 309,97 309,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.