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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Detalhe do Contrato/Ata/Termo
Documento: Contrato
Número/Ano: 14/2014
Modalidade: Pregão Presencial
Processo: 1/2014
Tipo: CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS
Data da Assinatura: 04/02/2014
Data da publicação no Diário Oficial: 30/12/1899
Vigência: 31/01/2014 à 31/12/2014
Fundamentação Legal:
Objetivo: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS MAQUINAS, CAMINHOES E VEICULOS PARA TODAS AS SECRETARIAS.
Contratado: KURZ & FILHOS LTDA ME
CNPJ/CPF: 01.594.760/0001-37

Fiscal do Contrato
Nome Tipo Vigência Inicial Vigência Final
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Documento(s) Contrato
Tipo de Registro Operação Observação Data Documento
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Empenhos referente ao Contrato/Ata 14/2014
Órgão Adquirente: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Programa: Supervisao e Coordenacao Administrativa
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Despesa: COMBUSTIVEL
Empenho: 680/2014
Valor: R$ 4.960,00

Órgão Adquirente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Programa: Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun.
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Despesa: COMBUSTIVEL
Empenho: 681/2014
Valor: R$ 46.400,00

Órgão Adquirente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Programa: Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun.
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Despesa: COMBUSTIVEL
Empenho: 682/2014
Valor: R$ 39.900,00

Órgão Adquirente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Programa: Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun.
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Despesa: COMBUSTIVEL
Empenho: 683/2014
Valor: R$ 5.760,00

Órgão Adquirente: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Programa: Assistencia ao Educando
Projeto/Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU
Despesa: COMBUSTIVEL
Empenho: 684/2014
Valor: R$ 9.950,00

Órgão Adquirente: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Programa: Assistencia ao Educando
Projeto/Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU
Despesa: COMBUSTIVEL
Empenho: 685/2014
Valor: R$ 5.760,00

Órgão Adquirente: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Programa: Administracao Governamental
Projeto/Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ASPS
Despesa: COMBUSTIVEL
Empenho: 686/2014
Valor: R$ 11.600,00

Órgão Adquirente: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Programa: Administracao Governamental
Projeto/Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Despesa: COMBUSTIVEL
Empenho: 687/2014
Valor: R$ 11.200,00

Órgão Adquirente: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Programa: Administracao Governamental
Projeto/Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Despesa: COMBUSTIVEL
Empenho: 688/2014
Valor: R$ 5.320,00

Órgão Adquirente: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Programa: Administracao Governamental
Projeto/Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Despesa: COMBUSTIVEL
Empenho: 689/2014
Valor: R$ 5.760,00

Órgão Adquirente: SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Programa: Administracao Governamental
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Despesa: COMBUSTIVEL
Empenho: 690/2014
Valor: R$ 11.600,00

Órgão Adquirente: SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Programa: Administracao Governamental
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Despesa: COMBUSTIVEL
Empenho: 691/2014
Valor: R$ 6.650,00

Órgão Adquirente: SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Programa: Mecanizacao Agricola
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA
Despesa: COMBUSTIVEL
Empenho: 692/2014
Valor: R$ 5.760,00

Órgão Adquirente: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Programa: Assist.Medica e Odontologica a Populacao
Projeto/Atividade: PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Despesa: COMBUSTIVEL
Empenho: 693/2014
Valor: R$ 7.980,00

Órgão Adquirente: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Programa: Assist.Medica e Odontologica a Populacao
Projeto/Atividade: PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Despesa: COMBUSTIVEL
Empenho: 694/2014
Valor: R$ 28.800,00

Órgão Adquirente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Programa: Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun.
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Despesa: COMBUSTIVEL
Empenho: 576/2015
Valor: R$ 12.000,00