Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 62/2014 |
Modalidade: | Convite |
Processo: | 15/2014 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 29/05/2014 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 29/05/2014 |
Vigência: | 29/05/2014 à 31/07/2014 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS NO CRAS, ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Contratado: | FLAMA BAZAR E LIV LTDA ME |
CNPJ/CPF: | 04.145.189/0001-61 |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Órgão Adquirente: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
Programa: | Supervisao e Coordenacao Administrativa |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
Empenho: | 2585/2014 |
Valor: | R$ 39,20 |
Órgão Adquirente: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
Empenho: | 2586/2014 |
Valor: | R$ 60,70 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
Empenho: | 2587/2014 |
Valor: | R$ 244,19 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Programa: | Administracao dos Recursos Financeiros |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
Empenho: | 2588/2014 |
Valor: | R$ 93,55 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Programa: | Fiscal.Exec.Orcam.e Gestao Financ. Mun. |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
Empenho: | 2589/2014 |
Valor: | R$ 126,17 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Programa: | Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub. |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO |
Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
Empenho: | 2590/2014 |
Valor: | R$ 21,10 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
Empenho: | 2591/2014 |
Valor: | R$ 9,90 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Ensino Regular |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
Empenho: | 2592/2014 |
Valor: | R$ 2.029,61 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Administracao do Sistema Educacional |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
Empenho: | 2593/2014 |
Valor: | R$ 110,50 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente |
Projeto/Atividade: | PRO JOVEM FMAS PBV II |
Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
Empenho: | 2594/2014 |
Valor: | R$ 928,44 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | Assistencia Social Comunitaria |
Projeto/Atividade: | PISO BASICO FIXO - PAIF ASSISTENCIA SOCIAL |
Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
Empenho: | 2595/2014 |
Valor: | R$ 5.972,79 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
Empenho: | 2597/2014 |
Valor: | R$ 2,40 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
Projeto/Atividade: | PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
Empenho: | 2598/2014 |
Valor: | R$ 2.374,81 |