Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 93/2014 |
Modalidade: | Pregão Presencial |
Processo: | 39/2014 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 07/08/2014 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 06/07/2014 |
Vigência: | 06/08/2014 à 05/08/2015 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ATENDIMENTO AOS INTEGRANTES DO PAIF, BEM COMO EM ATIVIDADES OFERECIDAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
Contratado: | XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME |
CNPJ/CPF: | 05.035.898/0001-57 |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | Programas Integrados |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DO SUAS - SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL |
Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
Empenho: | 3611/2014 |
Valor: | R$ 1.645,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | Programas Integrados |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DO SUAS - SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3612/2014 |
Valor: | R$ 1.060,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | Programas Integrados |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DO SUAS - SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL |
Despesa: | MANUTENCAO DA INFORMATICA |
Empenho: | 3617/2014 |
Valor: | R$ 750,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | Assistencia Social Comunitaria |
Projeto/Atividade: | PISO BASICO FIXO - PAIF ASSISTENCIA SOCIAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3618/2014 |
Valor: | R$ 16.613,60 |