Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SOLCLEAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11538 |
Data de lançamento: |
08/10/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19 |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SACOS DE LIXO HOSPITALAR DESINFECTANTE PARA USO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO COVID-19. |
0,00 |
149,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/10/2020 |
SACOS DE LIXO HOSPITALAR DESINFECTANTE PARA USO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO COVID-19. |
149,50 |
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13/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 001/7737; |
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149,50 |
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20/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11538/2020
SOLCLEAN - 86871 |
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149,50 |
TOTAL |
149,50 |
149,50 |
149,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.