Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: RADIO SOLEDADE LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7809 |
Data de lançamento: |
10/07/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DIVULGAÇÃO DO DECRETO DE PREVENÇÃO CONTRA COVID-19. |
0,00 |
820,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2020 |
DIVULGAÇÃO DO DECRETO DE PREVENÇÃO CONTRA COVID-19. |
820,00 |
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10/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº B/40; |
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820,00 |
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20/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7809/2020
RADIO SOLEDADE LTDA ME - 65519 |
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820,00 |
TOTAL |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.