Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: REGIS MICAEL DA SILVA MOCINHO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11415 |
Data de lançamento: |
04/11/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Auxílios e Convênios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO PORTARIA 378/2020 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
INCREMENTO FNAS COMBATE COVID - 19 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS E PERSIANAS DOS CRAS. |
0,00 |
8.184,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2021 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS E PERSIANAS DOS CRAS. |
8.184,00 |
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04/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/37361092; 890/37360899; |
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8.184,00 |
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25/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11415/2021
REGIS MICAEL DA SILVA MOCINHO - 90374 |
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8.184,00 |
TOTAL |
8.184,00 |
8.184,00 |
8.184,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.