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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11455 Data de lançamento: 08/11/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PORTARIA Nº 894/2021 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES, NAS UNIDADES DE SAÚDE, SAMU E VACINAÇÃO COVID. 0,00 3.065,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2021 MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES, NAS UNIDADES DE SAÚDE, SAMU E VACINAÇÃO COVID. 3.065,20
30/11/2021 Conforme DANFE Nº 01/88114; 3.065,20
02/12/2021 Pagamento de Empenho 11455/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.065,20
TOTAL 3.065,20 3.065,20 3.065,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.