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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 11996 Data de lançamento: 19/11/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Auxílios e Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO PORTARIA 378/2020 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: INCREMENTO FNAS COMBATE COVID - 19

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS PARA ADEQUAÇÕES NA ESTRUTURA FÍSICA DAS SALAS DE ACOLHIMENTO DO CRAS, SEGUINDO AS NORMAS DE SEGURANÇA DO COVID. 0,00 740,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2021 MATERIAIS PARA ADEQUAÇÕES NA ESTRUTURA FÍSICA DAS SALAS DE ACOLHIMENTO DO CRAS, SEGUINDO AS NORMAS DE SEGURANÇA DO COVID. 740,00
22/11/2021 Conforme DANFE Nº 1/3827; 740,00
06/12/2021 Pagamento de Empenho 11996/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 740,00
TOTAL 740,00 740,00 740,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.