Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ANDRESSA MARANGON |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2017 |
Data de lançamento: |
08/03/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA |
Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES COM COVID. |
0,00 |
1.365,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/03/2021 |
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES COM COVID. |
1.365,00 |
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08/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/87; |
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1.365,00 |
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08/03/2021 |
Cfe. INSS - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19, retido na Liquidação Nota de Empenho 2017/2021, 88785 - ANDRESSA MARANGON |
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150,15 |
22/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2017/2021
ANDRESSA MARANGON - 88785 |
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1.214,85 |
TOTAL |
1.365,00 |
1.365,00 |
1.365,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19 |
08/03/2021 |
150,15 |
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Lançada |
TOTAL |
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150,15 |
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